Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 025/26 Objednávame si : -PVC doska s potlačou A2 5ks-91,39€ 91,39 s DPH 09.03.2026 Mgr. Andrej Macko Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 058 01 Bc. Erika Kilíšeková ekonóm 18.03.2026
Objednávka 007/26 Objednávame si : ročný prístup mzdové centrum v sume 499,38 € 499,38 s DPH 30.01.2026 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 058 01 Bc. Erika Kilíšeková ekonóm 09.02.2026
Objednávka 026/26 Objednávame si :taška prvej pomoci Medical Bag s náplňou špecial 1ks-86,10€ 86,10 s DPH 10.03.2026 VMBal Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 058 01 Bc. Erika Kilíšeková ekonóm 18.03.2026
Objednávka 005/26 Objednávame si u vás zabezpečenie 5-dňového lyžiarského kurzu : skipas, dopravu, stravovanie - obed, desiata a pitný režim, požičanie lyžiarskeho výstroja - skiservis v dňoch 09.02.2026 - 13.02.2026 v cene 150€ pre 58 žiakov. 8 700,00 s DPH 26.01.2026 Ski&Hotel Vernár, s.r.o Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 058 01 Bc. Erika Kilíšeková ekonóm 03.02.2026
Objednávka 004/26 Objednávame si tlačivá:49 258 4-401 protokol o admin.testov-10ks-4,72 €,49 264 3-397 NÚCEM Pís.forma inter.č. CJ- 60ks-24,05€, 49 257 0-396 Pís.forma inter.časti mat.s.-60ks-28,35 €,49 203 0-050 Záznam o práci v záujm.kr.- 15ks-14,26€,071 Triedny výkaz-5ks-3,27, 49 383 2 - List bianco s vodotl., podt. -500ks-310,02€, poštovné a balné 9,23€ 403,76 s DPH 22.01.2026 ŠEVT a.s. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Bc.Erika Kilíšeková ekonóm 30.01.2026
Objednávka 003/26 Objednávame si u Vás Smernicu o finančnej kontrole od novely zákona č. 294/2025 s prílohami a pečiatkami v sume 69,- €. 69,00 s DPH 21.01.2026 Dr. Jozef Sýkora, MBA, DSc. Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 058 01 Bc. Erika Kilíšeková ekonóm 23.01.2026
Faktúra 950162603 služby počítačovej siete Sanet 1.Q 150,00 s DPH 9501610 13.02.2026 Sanet Združenie použivateľov Slovenskej akad.dát.siete Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 17.02.2026 24.02.2026
Faktúra 526104967 vodné, stočné, zrážky 673,31 s DPH 370/143/17 16.02.2026 Podtatranská vodarenská prevádzková spoločnosť a.s. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 20.02.2026 24.02.2026
Faktúra 572026 lyžiarsky výcvik 2026 8 700,00 s DPH 005/26 17.02.2026 Ski&Hotel Vernár s.r.o. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 20.02.2026 24.02.2026
Faktúra 0014194724 mobilné poplatky 76,01 s DPH 0014194724 17.02.2026 Orange Slovensko, a.s. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 25.02.2026 24.02.2026
Faktúra 226010453 servisné prace SPIN 1.Q/25 396,82 s DPH 283-2007 09.01.2026 Asseco Solutions, a.s. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 21.01.2026 30.01.2026
Faktúra 226010059 RAP SPIN 2026 988,62 s DPH 07.01.2026 Asseco Solutions, a.s. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 21.01.2026 30.01.2026
Faktúra 00620 predplatné časopis Sestra 20,00 s DPH 147/2025 05.01.2026 Silvia Hodáková-VIUS Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 19.01.2026 30.01.2026
Faktúra 112611290 zemný plyn 01/26 s DPH SC2032/25 07.01.2026 Torreol, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 14.01.2026 30.01.2026
Faktúra 20250275 Močomery s teplomerom 141,90 s DPH 148/2025 12.01.2026 Nemocnica Poprad Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5,058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 21.01.2026 29.01.2026
Faktúra 8422302732 vyúčtovanie elektrina 01/26 132,28 s DPH 13.02.2026 SPP Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 25.02.2026 24.02.2026
Faktúra 8407679748 elektrina - telocvičňa 12/25 398,23 s DPH 5100002524/2 15.01.2026 SPP Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 23.01.2026 29.01.2026
Faktúra 8422297962 elektrina 12/25 364,70 s DPH 5100002524 15.01.2026 SPP Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 23.01.2026 29.01.2026
Faktúra 2025030 služby Outsourcing IT 12/25 200,00 s DPH 32024 12.01.2026 Ing. Blažej Krajňák Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 19.01.2026 29.01.2026
Faktúra 8403594964 vyúčtovacia faktúra plyn 2025 7 897.63 s DPH 9107125373 09.01.2026 SPP Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 30.01.2026 29.01.2026
zobrazené záznamy: 21-40/69