Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 572026 lyžiarsky výcvik 2026 8 700,00 s DPH 005/26 17.02.2026 Ski&Hotel Vernár s.r.o. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 20.02.2026 24.02.2026
Objednávka 005/26 Objednávame si u vás zabezpečenie 5-dňového lyžiarského kurzu : skipas, dopravu, stravovanie - obed, desiata a pitný režim, požičanie lyžiarskeho výstroja - skiservis v dňoch 09.02.2026 - 13.02.2026 v cene 150€ pre 58 žiakov. 8 700,00 s DPH 26.01.2026 Ski&Hotel Vernár, s.r.o Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 058 01 Bc. Erika Kilíšeková ekonóm 03.02.2026
Faktúra 8403594964 vyúčtovacia faktúra plyn 2025 7 897.63 s DPH 9107125373 09.01.2026 SPP Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 30.01.2026 29.01.2026
Objednávka 037/26 Objednávame si: Kompaktný hybridný podlahový umývací stroj s príslušenstvom - LW 46 Hybrid (na batériu a napájací kábel)- vrátane batérie - 1ks - 3 945,84€ 3 945,84 s DPH 30.03.2026 Lindha Slovakia s.r.o, Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Bc. Erika Kilíšeková ekonóm 08.04.2026
Faktúra 2624122 podlahový umývací stroj 3 945,84 s DPH 037/26 23.04.2026 Lindha Slovakia s.r.o Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra 112611290 ZDF záloha zemný plyn 06/26 1 296,26 s DPH SC2032/25 08.06.2026 Torreol, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 09.06.2026 11.06.2026
Faktúra 112611290 ZDF záloha zemný plyn 05/26 1 296,26 s DPH SC2032/25 07.05.2026 Torreol, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 11.05.2026 11.05.2026
Faktúra 226010059 RAP SPIN 2026 988,62 s DPH 07.01.2026 Asseco Solutions, a.s. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 21.01.2026 30.01.2026
Faktúra 526132572 vodné, stočné a zrážky 02-05/26 706,41 s DPH 370/143/17 29.05.2026 Podtatranská vodarenská prevádzková spoločnosť a.s. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 03.06.2026 11.06.2026
Faktúra 112611290 ZDF záloha zemný plyn 01/26 700,68 s DPH SC2032/25 07.01.2026 Torreol, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 14.01.2026 30.01.2026
Objednávka 056/26 Objednávame si edupage modul SŠ 2027 v sume 693,-€ 693,00 s DPH 29.05.2026 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 05.06.2026
Faktúra 912600339 ASC Applied Software Consultants 693,00 s DPH 056/26 04.06.2026 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 10.06.2026 19.06.2026
Faktúra 526104967 vodné, stočné, zrážky 673,31 s DPH 370/143/17 16.02.2026 Podtatranská vodarenská prevádzková spoločnosť a.s. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 20.02.2026 24.02.2026
Objednávka 017/26 Objednávame si: - dodávka a montáž fólie hlavný vstup 1ks-420,17€ - dodávka a montáž fólie zadný vstup 1ks-233,70€ Spolu 653,87€ 653,87 s DPH 27.02.2026 Igor Kroták-IČKO Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Bc.Erika Kilíšeková ekonóm 09.03.2026
Faktúra 260021 montáž fólie 653,87 s DPH 017/26 09.03.2026 Igor Kroták-IČKO Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 11.03.2026 27.03.2026
Objednávka 050/26 Objednávame si tonery: - Kyocera Taskalfa 2552 ci-TK-8345K 2ks-104,55,-€ TK-8345M 2ks-161,62€ TK-8345C 2ks-161,62€ TK-8345Y 1ks- 80,81€ -HP laser jet pro M402 dne DH-CF226X 1ks-18,33€ 526,93 s DPH 18.05.2026 Damedis s.r.o Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Bc. Erika Kilíšeková ekonóm 28.05.2026
Faktúra 2610382 tonery 526,93 s DPH 050/26 25.05.2026 Damedis s.r.o Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 29.05.2026 11.06.2026
Faktúra 2610381 E tonery 525,95 s DPH 049/26 25.05.2026 Damedis s.r.o Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 29.05.2026 11.06.2026
Objednávka 049/26 Erasmus Objednávame si tonery : - Xerox C235- DX-4395 -2ks - 114,64€ DX-4396- 2ks - 117,10€ DX-4397- 2ks - 117,10€ DX-4398- 2ks- 117,10€ -HP laser jet P 1606 dn DH-78X 3ks- 41,70€ -HP laser jet pro M402 dne DH-CF226X 1ks-18,33€ 525,95 s DPH 18.05.2026 Damedis s.r.o Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Bc. Erika Kilíšeková ekonóm 28.05.2026
Faktúra 2026006 revízia nízkotlakovej kotolne 504,30 s DPH 041/26 29.04.2026 REOP Poprad, s.r.o Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 05.05.2026 11.05.2026
zobrazené záznamy: 1-20/201