|
|
Faktúra |
1020260192
|
nemocničná figurina Susie
|
1 695,00 |
s DPH |
084/26
|
|
11.09.2026 |
HELAGO-SK, s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
28.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
701001764
|
tmel
|
42,23 |
s DPH |
071/26
|
|
19.08.2026 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
24.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260291
|
zdravotnícky materiál
|
763,81 |
s DPH |
093/26
|
|
09.09.2026 |
Aduspharm s.r.o. Lekáreň Adus |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
17.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026009
|
služby Outsourcing IT 08/26
|
200,00 |
s DPH |
|
03/2024
|
11.09.2026 |
Ing. Blažej Krajňák |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
17.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026090990
|
denník ošetrovateľskej praxe
|
305,18 |
s DPH |
095/26
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Andrej Macko |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
17.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
0014194724
|
služby mobilnej siete 08/26
|
71,65 |
s DPH |
|
0014194724
|
14.09.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
17.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
526160512
|
Vodné, stočné, zrážky
|
610,12 |
s DPH |
|
370/143/17
|
07.09.2026 |
Podtatranská vodarenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5,058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394171946
|
Služby pevnej siete 08/26
|
30,64 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
TCom |
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5,058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394100162
|
Služby pevnej siete 08/26
|
60,27 |
s DPH |
|
0120061268
|
07.09.2026 |
TCom |
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5,058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394101709
|
Služby pevnej siete 08/26
|
30,75 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
TCom |
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5,058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
14.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
4208103161 ZDF
|
záloha elektriny 09/26
|
286,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8415030038
|
elektrina - telocvičňa 07/26
|
87,66 |
s DPH |
|
5100002524/2
|
13.08.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
11.09.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8422341741
|
elektrina 07/26
|
165,23 |
s DPH |
|
5100002524
|
13.08.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
11.09.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
4207102979 ZDF
|
záloha elektriny telocvičňa 08/26
|
164,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
SPP |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
112611290 ZDF
|
záloha zemný plyn 09/26
|
1 296,26 |
s DPH |
|
112611290
|
10.09.2026 |
Torreol, s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
11.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9707003015
|
Ochrana objektu 09/26
|
12,38 |
s DPH |
|
9707003015
|
07.09.2026 |
MV SR |
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5,058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
10.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20263173
|
Pracovné oblečenie
|
168,71 |
s DPH |
089/26
|
|
02.09.2026 |
Pracovné odevy KADO,s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5,058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
09.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20261264
|
Údržbársky materiál
|
207,92 |
s DPH |
085/26
|
|
02.09.2026 |
Kovospol PP, s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5,058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
09.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026081
|
Maliarske potreby
|
425,68 |
s DPH |
086/26
|
|
02.09.2026 |
Peter Biroščák-FAL |
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5,058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
09.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26501174
|
Koberec čistiaca zóna
|
321,16 |
s DPH |
090/26
|
|
04.09.2026 |
Interier Invest |
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5,058 01 Poprad |
Mgr. Mário Felber |
riaditeľ školy |
04.09.2026 |
16.09.2026 |